Regulamentos de Dropshipping
Atualmente, o Dropshipping oferece um cenário dinâmico com todas as possibilidades de criação de uma loja de comércio eletrônico sem estoque físico. Obrigações do Imposto sobre Valor Agregado (IVA): essa é a pergunta mais importante para qualquer empresário. É necessário pagar o IVA ao vender eletronicamente?
Se quiser trabalhar como dropshipper, poderá escolher entre diferentes tipos de status para um negócio eletrônico. O status de autoempresário permite que você se beneficie da isenção de IVA sobre importações ao fazer dropshipping. Como posso evitar o pagamento do IVA de importação ao fazer dropshipping? Este guia explica detalhadamente todas as técnicas que você pode usar para otimizar o IVA para a sua loja e garantir o futuro de longo prazo do seu negócio on-line. Foco em!
Dropshipping é uma atividade de comércio eletrônico que permite que os varejistas on-line vendam seus produtos com mais eficiência. Eles não precisam estocar produtos e, portanto, não precisam de um grande fundo inicial. Tudo o que eles precisam é de um site para vender seus produtos. Como outros varejistas on-line, os dropshippers devem pagar o IVA e os direitos alfandegários se obtiverem mercadorias de um fornecedor sediado fora da União Europeia.
Como posso evitar o pagamento de IVA ao fazer dropshipping? Essa é uma possibilidade que pode ser considerada, desde que você esteja familiarizado com o princípio de dropshipping e o IVA. Antes de tudo, é essencial entender quando você deve pagar o IVA e os direitos alfandegários. No entanto, desde 2021, os dropshippers são obrigados a pagar o IVA, mas não os direitos alfandegários, que serão pagos por seus clientes.
Quando um comerciante encomenda produtos de países que fazem parte da UE, ele não precisará pagar nenhum imposto e seu cliente será faturado de acordo com a alíquota de imposto de seu país. O mecanismo de cobrança reversa entrará em ação. Mas somente se sua empresa também estiver registrada na UE. Por outro lado, quando ele usar um fornecedor de fora da União Europeia, ou seja, quando estiver fazendo dropshipping, suas mercadorias passarão essencialmente pela alfândega.
As regras de IVA para dropshipping na Europa mudaram consideravelmente em 2021, com o objetivo de fortalecer o controle fiscal e simplificar os procedimentos para vendas internacionais. Essas novas regulamentações afetam principalmente as empresas de dropshipping que vendem produtos para clientes em diferentes países da União Europeia (UE).
Aqui estão as principais mudanças que devem ser levadas em conta:
Essas novas regras aumentam a transparência e facilitam o gerenciamento de impostos para empresas que operam no comércio eletrônico transfronteiriço.
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Para evitar taxas alfandegárias ao fazer dropshipping, você precisa se registrar na UE e realizar suas transações na Europa. Os problemas com o IVA surgem principalmente quando você usa um fornecedor que não está sediado em um país da UE, mas em um país fora da UE. Ao fazer seu pedido na Ásia, por exemplo, você terá que lidar com questões alfandegárias e de IVA. Ao contrário dos seus pedidos na Espanha ou na Alemanha, por exemplo.
Se você tem um status diferente de autônomo, talvez queira saber os truques para evitar o pagamento do IVA de importação quando da entrega do produto.
Esta é uma opção legal e muito simples que lhe permite evitar taxas alfandegárias. Você pode fazer seus pedidos em embalagens pequenas ao invés de grandes. Isto é para que você não ultrapasse rapidamente o limite de 150 euros. No entanto, isto pode significar que você terá que pagar os custos de transporte de forma recorrente.
Para evitar impostos, você também pode encomendar suas mercadorias através de plataformas estrangeiras. Estes incluem Alibaba e AliExpress. No entanto, certifique-se de que o preço de uma parcela não exceda 150 euros. Neste caso, o produto pode ser mais caro do que se você o comprar em um país da UE com direitos alfandegários e outros impostos.
Várias empresas já permitem que você aproveite esta possibilidade. Você terá importado mercadorias, mas através de um armazém na Europa. Isto significa que existe um intermediário que se encarrega de despachar as mercadorias do país exportador.
Outro truque é não mencionar o preço exato, mesmo que não seja legal. Ao indicar um valor falso, engana-se assim a alfândega. Como a alfândega não será capaz de determinar o preço da mercadoria se ela não abrir o pacote, isto pode ser considerado. No entanto, isto apresenta um risco significativo que não deve ser minimizado.
A rescrição fiscal é um procedimento que permite que uma empresa ou dropshipper obtenha uma resposta oficial das autoridades fiscais com relação à aplicação das regras do IVA à sua atividade. No entanto, esse procedimento não permite que os dropshippers evitem totalmente o IVA, mas pode fornecer esclarecimento legal para determinadas situações complexas.
Aqui estão algumas das vantagens de uma decisão tributária para dropshipping:
Embora o decreto fiscal não garanta a isenção do IVA, ele fornece uma estrutura legal sólida para otimizar o gerenciamento de taxas alfandegárias e encargos no comércio eletrônico.
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Desde 2021, as novas regras do IVA na Europa mudaram profundamente a forma como os dropshippers gerenciam suas vendas à distância de produtos importados. Essas mudanças afetam diretamente as empresas que importam produtos para a União Europeia.
Aqui estão os principais impactos:
Essas novas regras foram criadas para oferecer uma estrutura melhor para o comércio on-line e garantir uma concorrência mais justa entre vendedores europeus e não europeus.
Se você se posiciona como importador de produtos de dropshipping e opera como um autoempreendedor, geralmente não está sujeito ao IVA. Os procedimentos para a criação de uma empresa como autoempreendedor são particularmente simplificados a fim de encorajar os jovens e os proprietários de projetos a iniciar suas atividades.
O IVA sobre as importações de dropshipping para um empresário autônomo é, em princípio, pago pelo cliente final ou pelo prestador de serviços que cuida da entrega. No entanto, os dropshippers autônomos podem estar sujeitos ao IVA se seu faturamento exceder um determinado limite. Nesse caso, eles terão de cobrar 20% de IVA sobre cada uma de suas vendas.
Para saber mais sobre isto, você precisa saber sobre os direitos de importação para o dropshipping. Estes são direitos aduaneiros e IVA. Estes valores podem ter um impacto em suas vendas e, portanto, em seu faturamento.
A estrutura de sua empresa desempenha um papel fundamental no gerenciamento do IVA no dropshipping. Dependendo do seu status legal e do país em que você está sediado, suas obrigações fiscais podem variar.
Os dropshippers podem recuperar o IVA de importação aplicando várias estratégias. Primeiramente, ao se registrar no sistema de cobrança reversa do IVA na França, as empresas podem declarar o imposto no momento da venda, sem adiantá-lo à alfândega quando as mercadorias forem importadas. Esse sistema reduz os custos e otimiza as operações.
Trabalhar com plataformas ou fornecedores que facilitam a recuperação do IVA por meio de ferramentas de gerenciamento de impostos também pode aliviar a carga administrativa. Por fim, algumas regras específicas se aplicam à venda à distância na União Europeia, permitindo que você se beneficie de regimes mais favoráveis, dependendo do valor e do país da compra.
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Evitar o IVA de importação ao fazer dropshipping geralmente não é possível, pois as regras fiscais exigem que esse imposto seja recolhido sobre as mercadorias importadas. Entretanto, algumas estratégias, como a cobrança reversa ou o uso de regimes específicos para mercadorias de baixo valor, permitem que os dropshippers reduzam ou adiem esses custos. Portanto, é essencial estar em conformidade com as regulamentações alfandegárias de cada país e gerenciar suas operações adequadamente. O Minea é uma ferramenta de pesquisa para alguns dos produtos mais populares de dropshipping, permitindo que você supere seus concorrentes. Rápido e intuitivo, ele economiza seu tempo e pode ser usado em qualquer dispositivo. Uma fonte inesgotável de produtos vencedores, ele lista todos os anúncios do Facebook, todas as colocações de produtos por influenciadores etc.
Para recuperar o IVA de importação, os dropshippers devem apresentar uma declaração fiscal à alfândega. Se o IVA for pago na importação, é essencial manter todos os comprovantes de pagamento para deduções fiscais. Na França, as empresas também devem cumprir formalidades específicas para se beneficiar do esquema de recuperação do IVA.
Quando um dropshipper faz vendas on-line, ele deve declarar seu faturamento em sua declaração de IVA e indicar quais produtos são importados. Na França, cada empresa deve cumprir as regras fiscais e preencher um formulário específico para declarar suas vendas remotas, levando em conta os impostos aplicáveis dependendo do país de venda.
Sim, se o seu faturamento for superior ao limite do IVA no Reino Unido, será necessário registrar um número de IVA. Isso é essencial para gerenciar o imposto sobre vendas e cumprir as obrigações fiscais como dropshipper operando na União Europeia ou internacionalmente.
Para receber pagamentos no dropshipping, recomendamos o uso de plataformas de pagamento seguras, como PayPal ou Stripe. Essas soluções permitem que os vendedores recebam pagamentos dos clientes rapidamente e, ao mesmo tempo, oferecem proteção contra fraudes. Também é aconselhável definir preços que incluam o IVA para evitar complicações fiscais.
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